IT内部审计官

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远程工作1-3年经验本科合同工
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工作开放国家菲律宾

语言要求英语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续,尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

职位名称:内部审计官

雇佣类型:合同

工作设置:混合

地点:BGC Taguig

汇报对象:内部审计主管

行业:金融科技


职责:

  • 计划、执行和报告审计,以评估效率、有效性和遵守内部政策及监管要求,识别操作风险并推荐缓解策略。
  • 对IT系统、应用程序和基础设施进行全面审计,以确保数据完整性、安全性和遵守BSP法规,与相关团队合作评估IT控制,包括访问控制、变更管理和灾难恢复计划。
  • 主动评估信息系统的安全性,识别漏洞,并建议改善措施以抵御不断演变的网络威胁。
  • 对财务流程进行针对性审计,包括会计、预算和财务报告,以确保准确性、完整性和合规性,评估内部控制并提出改进建议。
  • 与风险和合规办公室合作,及时了解BSP及其他相关监管要求,确保组织合规并提供监管事务和最佳实践的指导。
  • 识别和评估操作、IT和财务领域的风险,制定和实施审计计划来应对这些风险。
  • 根据审计计划进行咨询服务。
  • 跟进行业法规和与职务相关的新闻,保持更新。
  • 与内部审计主管合作,准备全面的审计报告,向高层管理人员和董事会展示发现,并确保透明度和问责制。
  • 跟踪审计建议的执行情况,确保纠正措施的及时完成,并促进内部审计流程和方法论的持续改进。
  • 利用技术技能,包括编码,审计IT流程和代码质量,确保高标准的治理和安全性。


资格:

  • 拥有信息技术、计算机科学、计算机工程或相关领域的学士学位
  • 至少4年内部审计经验,最好是在金融科技行业
  • 对软件开发流程有深入的技术知识和理解,具备审计IT流程的专业知识,以及执行代码审计的能力(使用Ruby on Rails、ReactJS、Python或SQL编写的软件)
  • 深入理解财务规定、合规性和相关监管要求
  • 对内部控制框架和风险管理原则有扎实的掌握
  • 优秀的分析、解决问题和沟通能力
  • 精通如Office 365、Google Workspace、ClickUp和Slack等工具
  • 能够适应混合工作设置(现场工作3天,远程工作2天)


附加条件:

  • 熟悉数据分析技术者优先考虑
  • 拥有注册内部审计师(CIA)、注册信息系统审计师(CISA)或同等证书者优先考虑

职位要求

请参阅职位描述。

内部审计风险评估财务分析监管合规数据分析IT治理流程改进安全审计文档技能
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Boss

HR ManagerStackTrek

发布于 13 May 2025

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